強化合規管理 筑牢高質量發展根基——金控集團開展年度合規檢查工作
編輯: 來源: 更新:2022年09月29日 18:36 點擊:[]
為進一步提升依法治企能力,提高合規經營水平,增強全員依規履職意識,鞏固合規建設工作成果,切實加強集團合規、法務、風險管理相關工作,集團合規風控部抽調子公司業務骨干組建合規檢查工作組,于2022年5—9月集中對集團下屬10家子公司開展了合規檢查,并對2021年已開展過合規檢查的10家子公司進行了“回頭看”檢查工作。
此次合規檢查緊緊圍繞集團發展戰略目標,采取現場檢查、座談了解、查閱資料等方式,圍繞各子公司制度體系的完備性、合規管理機制的有效性、業務操作流程的規范性、法律事務管理的嚴謹性以及風險管理防控的全面性等開展檢查,重點對子公司各治理層依規履職、決策授權安排等情況進行了系統的梳理排查。同時,牢牢把握“整改措施是否落地、整改成效是否明顯”兩個關鍵點,對上年度合規檢查整改落實情況進行了“回頭看”,進一步鞏固立行整改的效果,逐步推進完善短時間難以徹底整改的難點問題,持續糾治,堅決防止問題反彈回潮。
檢查過程中,工作組已及時向被檢查子公司反饋了合規檢查問題清單,要求被檢查子公司即知即改、立行立改,對因客觀原因確實無法整改到位的,提出避免同類問題再次發生的防范措施。下一步,集團合規風控部將聚焦難點痛點,梳理共性問題,摸透現狀癥結,研提措施建議,并形成專題報告,為進一步做好集團合規、法務、風險管理各項工作夯實基礎,切實推動各子公司聚焦主責主業,高質量加速發展。