為系統研究謀劃審計工作,構建權威高效的審計監督體系, 9月14日,集團黨委副書記、副總經理韓鵬組織審計部召開四季度審計工作部署會。韓鵬帶領審計部全體員工深入學習了《中央審計委員會辦公室2020審計年度經濟責任審計工作指導意見》,通讀經濟責任審計5類623項違法違規行為清單,對前三季度已完成現場審計的經濟責任審計項目和經營管理審計項目進行了回顧和總結,指出了存在的問題和不足,明確了下一階段工作重點。
韓鵬指出,為全面履行審計監督職責,審計部要主動提高政治站位,自覺把做好新時代審計工作作為“勇擔當、敢作為”的必然要求,將審計工作作為“履行國企職責、體現市場價值”的題中應有之義;要堅決執行集團決策部署,科學謀劃審計項目,規范開展審計工作,把審計工作與促進合規經營、化解風險、加強內控管理相結合,全面提升審計監督效能。
韓鵬要求,審計部要全面總結經驗,在今后的工作中努力做好“四化”:一是制度體系化。盡快修訂《內部審計約談管理辦法》和《內部審計工作協作機制辦法》,不斷完善內部審計制度體系;二是流程標準化。針對集團業務板塊的經營特點,制定個性化的審計項目實施方案,明確審計重點和審計方法,實現全流程標準化作業;三是團隊專業化。全面開展業務培訓,通過線上和線下培訓相結合的方式加強專業知識學習,掌握最前沿的審計理念,重點把握融資擔保、基金管理、融資租賃及區域性股權交易等行業的政策法規,熟悉經營管理,熟練運用相關會計準則。充分利用業余時間組織集體學習和團隊拓展,不斷提高審計隊伍的專業素質和團隊協作能力;四是“周例會”常態化。嚴格落實部門周例會制度,確保各項工作責任到人、有序推進;將黨建工作納入周例會進行安排部署,確保黨建與業務同謀劃、同部署、同推進。
審計部全體員工一致表示,在今后工作中將不折不扣落實會議要求,努力加強自身建設,不斷提高思想認識,切實把審計工作成效體現在促進集團有序健康發展上、體現在幫助集團提高經營業績上、體現在提升國有資產保值增值水平上,全力以赴開創審計工作新局面。
供稿:張磊